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財政所會計職責內(nèi)容

時間:2022-10-08 09:31:01 工作職責 我要投稿

財政所會計職責內(nèi)容

財政所會計職責內(nèi)容1

  1、根據(jù)公司月度預算,負責日常費用的會計復核;

財政所會計職責內(nèi)容

  2、負責憑證的編制、登賬,做到帳證相符、帳表相符;

  3、負責固定資產(chǎn)折舊、工資、五險一金、各項稅費的計提;

  4、負責編制月度科目余額表、會計報表、預決算報表,編制預算執(zhí)行;

  5、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳,并負責公司稅費臺帳的登記和管理;

  6、負責發(fā)票、收據(jù)的購買、保管、領用和繳銷;

  7、參與公司固定資產(chǎn)、存貨的驗收、清查和盤點工作;

  8、配合其他職能部門及時清理債權(quán)債務,保證公司資金安全;

  9、負責對各類會計憑證、報表、合同等會計資料的整理、裝訂、歸檔;

  10、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。

財政所會計職責內(nèi)容2

  1、負責銀行開戶、銷戶、網(wǎng)銀對賬;

  2、負責銀行承兌匯票的收取、保管以及到期承兌;

  3、負責保管支票、法人章、財務專用章,根據(jù)需要開具支票;

  4、負責定期到各銀行網(wǎng)點領取銀行回單、對賬單;

  5、對于已完成審批流程的費用報銷單、借款申請單、付款申請單,及時、準確錄入網(wǎng)銀系統(tǒng)后交給總賬會計復核;

  6、負責每月工資發(fā)放;

  7、負責員工出差飛機票的預訂;

  8、領導交辦的其他工作(如異地繳稅等)。

財政所會計職責內(nèi)容3

  1、負責日常管理費收繳的現(xiàn)場收銀工作,并開具或發(fā)票;

  2、收取的現(xiàn)金或支票及時解交銀行,保證資金安全,對于庫存現(xiàn)金需定期盤點;

  3、根據(jù)當日銀行回單和已開票據(jù),編制收款日報表,并交于會計簽核后存檔;

  4、整理原始財務單據(jù),每日交由會計入賬;

  5、分別按月或季制作管理費委托銀行自動扣款明細表,交于會計復核;

  6、按需領用發(fā)票、收據(jù),并妥善保管,及時登記使用記錄;

  7、登記現(xiàn)金日記賬及銀行存款日記賬收款部分,做到賬實(現(xiàn)金賬面與實際庫存)相符,賬單(銀行日記賬與銀行對賬單)相符;

  8、取各類付款單、報銷單,并登記收單信息;

  9、按財務規(guī)定審核付款單據(jù),再予以流轉(zhuǎn);

  10、依據(jù)簽核后的付款單據(jù),準確無誤地開具銀行票據(jù),并登記相關信息;

  11、收回簽核的銀行票據(jù),不得押票,即時通知相關部門領取,并做好簽收工作;

  12、不得白條、或其他有價證券抵充庫存現(xiàn)金,不得坐支現(xiàn)金;

  13、依備用金使用情況及時補足庫存現(xiàn)金;

  14、妥善保管空白銀行票據(jù),及時登記使用記錄,并定期盤點空白銀行票據(jù);

  15、月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,并交會計審核后存檔。

財政所會計職責內(nèi)容4

  1、協(xié)助成本會計復核公司每天的生產(chǎn)工時,對異常工時及時與生產(chǎn)部溝通修正,保證工時的合理性、準確性;

  2、協(xié)助成本會計復核公司的生產(chǎn)任務單、生產(chǎn)領料單、成品入庫單以及其他出入庫單等供應鏈系統(tǒng)單據(jù)是否有誤,對異常單據(jù)及時與倉庫、生產(chǎn)部溝通修正,保證成本核算的準確性、合理性;

  3、梳理采購入庫單與供應商送貨單,保證兩者的一致性、及時性;

  4、 領導交辦的`其他工作。

財政所會計職責內(nèi)容5

  1、根據(jù)廣場月度預算,負責日常費用的會計復核;

  2、負責憑證的編制、登賬,做到帳證相符、帳表相符;

  3、負責固定資產(chǎn)折舊、工資、五險一金、各項稅費的計提;

  4、負責編制月度科目余額表、會計報表、預決算報表,編制預算執(zhí)行報告;

  5、按月、季、年度及時進行稅務申報及匯算清繳,并負責公司稅費臺帳的登記和管理;

  6、負責發(fā)票、收據(jù)的購買、保管、領用和繳銷;

  7、參與公司固定資產(chǎn)、存貨的驗收、清查和盤點工作;

  8、配合其他職能部門及時清理債權(quán)債務,保證公司資金安全;

  9、負責對各類會計憑證、報表、合同等會計資料的整理、裝訂、歸檔。

  10、完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。

財政所會計職責內(nèi)容6

  1、熟悉財務、會計、稅相關法律法規(guī),根據(jù)客戶需求和部門安排,開具銷售(發(fā)貨)清單。

  2、對手工開的銷售(產(chǎn)品)清單,應復核數(shù)量單價金額。

  3、協(xié)助部門主管通知客戶打款,收到貨款后交出納。

  4、對收回的貨款應注明收入性質(zhì),付款單位。

  5、對會計復核有誤的單據(jù),應查明原因,及時更改。

  6、按地區(qū)、部門、產(chǎn)品等分類統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)。

  7、涉及折扣返點的,應按規(guī)定正確計算,分類統(tǒng)計。

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