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中級審計師審計理論與實務(wù)沖刺試題

時間:2025-02-23 21:09:10 審計師 我要投稿
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2017中級審計師審計理論與實務(wù)沖刺試題

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2017中級審計師審計理論與實務(wù)沖刺試題

  單項選擇題

  1、下列有關(guān)銀行存款審計的相關(guān)說法中,錯誤的是:

  A、企業(yè)收入的款項,除國家另有規(guī)定外,都應于當日解繳銀行

  B、審計人員應向被審計單位在本年存過款(含外埠存款、銀行匯票存款、銀行本票存款、信用卡存款、信用保證金存款)的所有銀行發(fā)函,其中不包括銀行存款賬戶已注銷的銀行

  C、對于審計人員已經(jīng)直接從某一銀行獲得了銀行對賬單和所有已付支票的,仍應向這一銀行進行函證

  D、財務(wù)報表上所列示的銀行存款余額,應包括當年最后一天下午所收到或付出的銀行存款,而不應包括其后所發(fā)生的

  【正確答案】 B

  【該題針對“現(xiàn)金與銀行存款審計”知識點進行考核】

  2、下列有關(guān)現(xiàn)金審計的相關(guān)說法中,錯誤的是:

  A、為了能正確確定庫存現(xiàn)金的實存數(shù)額和應有數(shù)額,明確出納員和有關(guān)人員的責任,應適時組織安排庫存現(xiàn)金監(jiān)盤工作

  B、庫存現(xiàn)金的監(jiān)盤,應采用突擊式監(jiān)盤

  C、監(jiān)盤時間一般安排在營業(yè)即將結(jié)束時進行

  D、庫存現(xiàn)金盤點表由出納、會計主管、審計人員共同簽字

  【正確答案】 C

  【該題針對“現(xiàn)金與銀行存款審計”知識點進行考核】

  3、審查銀行存款余額時,銀行存款余額調(diào)節(jié)表可由審計人員自行編制或向被審計單位索取,究竟選用哪種方式取決于:

  A、審計人員的業(yè)務(wù)能力

  B、被審計單位的會計人員的素質(zhì)

  C、被審計單位內(nèi)部控制的健全程度

  D、審計人員是否遵守審計準則

  【正確答案】 C

  【該題針對“現(xiàn)金與銀行存款審計”知識點進行考核】

  4、審計人員要證實被審計單位在接近12月31日簽發(fā)的支票未予入賬。最有效的審計程序是:

  A、審查12月31日銀行對賬單

  B、審查12月份支票存根及銀行存款日記賬

  C、詢證12月31日銀行存款余額

  D、審查年末銀行存款總賬

  【正確答案】 B

  【該題針對“現(xiàn)金與銀行存款審計”知識點進行考核】

  5、銀行對賬單余額與銀行存款日記賬余額不符,應當執(zhí)行的最有效的審計程序是:

  A、重新測試相關(guān)的內(nèi)部控制

  B、審查銀行對賬單中記錄的該賬戶資產(chǎn)負債表日前后的收付情況

  C、審查銀行存款日記賬中記錄的該賬戶資產(chǎn)負債表日前后的收付情況

  D、審查該賬戶的銀行存款余額調(diào)節(jié)表

  【正確答案】 D

  【該題針對“現(xiàn)金與銀行存款審計”知識點進行考核】

  6、審計人員參加現(xiàn)金盤點后,應與審計人員共同在“庫存現(xiàn)金盤點表”上簽字的人員是:

  A、會計員和出納員

  B、出納員和會計主管

  C、會計主管和總經(jīng)理

  D、出納員和總經(jīng)理

  【正確答案】 B

  【該題針對“現(xiàn)金與銀行存款審計”知識點進行考核】

  7、下列關(guān)于匯兌損益的表述中,正確的是:

  A、企業(yè)發(fā)生的匯兌損益一律計入財務(wù)費用

  B、清算期間發(fā)生的匯兌損益,應該計入清算收益

  C、與購進固定資產(chǎn)直接有關(guān)的匯兌損益,計入資產(chǎn)的價值

  D、可供出售金融資產(chǎn)權(quán)益工具發(fā)生的匯兌損益應該計入財務(wù)費用

  【正確答案】 B

  【該題針對“外幣業(yè)務(wù)與其他貨幣資金審計”知識點進行考核】

  8、以下違背職責分工的內(nèi)部控制情形是:

  A、收入單據(jù)的開具與審核相互獨立

  B、支出單據(jù)的編制、審批、審核相互獨立

  C、由出納負責支票的簽發(fā)

  D、記賬憑證的編制與審核相獨立

  【正確答案】 C

  【該題針對“貨幣資金審計的性質(zhì)”知識點進行考核】

  9、下列與現(xiàn)金相關(guān)的內(nèi)部控制,應提出改進建議的是:

  A、每日及時記錄現(xiàn)金收入并定期向顧客寄送對賬單

  B、擔任登記現(xiàn)金日記賬及總賬職責的人員與擔任現(xiàn)金出納職責的人員分開

  C、現(xiàn)金折扣需經(jīng)過適當審批

  D、每日盤點現(xiàn)金并與賬面余額核對

  【正確答案】 B

  【該題針對“貨幣資金審計的性質(zhì)”知識點進行考核】

  10、下列進行貨幣資金內(nèi)部控制測評的程序中,不正確的是:

  A、抽查收款憑證時要驗證當日收到的支票、匯款單的款項是否及時解繳銀行

  B、抽查付款憑證時要驗證各付款業(yè)務(wù)是否經(jīng)過適當?shù)膶徟、授?quán)和審核

  C、抽查一定期間現(xiàn)金、銀行存款日記賬和總賬核對時,檢查其每月金額的一致性,對不一致的情況有無調(diào)整與說明

  D、抽查定期編制銀行存貨余額調(diào)節(jié)表,至少抽查一個月的銀行存款收支記錄

  【正確答案】 D

  【該題針對“貨幣資金內(nèi)部控制測評和審計目標”知識點進行考核】

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