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審計

審計助理工作內(nèi)容

時間:2021-06-21 11:05:40 審計 我要投稿

審計助理工作內(nèi)容

  審計助理的一項最最主要工作是抽憑,即會計憑證抽查。那么你知道工作內(nèi)容嗎?下面和小編一起來看看吧!

  篇一:審計助理工作內(nèi)容

  一、 對納入學校財務統(tǒng)一管理的部門(單位)的財務收支審計

  1. 根據(jù)學校核發(fā)的包干經(jīng)費數(shù)額審查是否有超預算支出現(xiàn)象,如有形成的原因是什么。

  2. 審核支出單據(jù)審批手續(xù)是否完備,支出是否真實合理,有無弄虛作假、虛報冒領現(xiàn)象。

  3. 單位有無自收自支,私設“小金庫”問題。

  二、 對未納入學校財務統(tǒng)一管理單位的資金審計。

  1. 單位的賬目設置和管理是否合法、規(guī)范,有無多頭開戶、業(yè)務內(nèi)容記錄不全、隱瞞、私分、設帳外帳等問題。

  2. 是否在銀行設立帳戶、大宗經(jīng)濟業(yè)務都通過銀行轉賬。

  3. 資金管理有無規(guī)章制度、制度是否健全。

  4. 支出報銷單據(jù)是否規(guī)范、手續(xù)是否完備。

  三、 對校內(nèi)經(jīng)濟實體的業(yè)務審計。

  1. 收費標準是否合理,與學校之間有無協(xié)議。

  2. 收入是否合理合法,有無弄虛作假,套取學校資金現(xiàn)象。

  3. 應上繳學校的承包金是否及時足額上繳

  4. 財務管理制度是否健全,報銷憑證是否按規(guī)定程序審簽,有無不真實、不合法支出等問題。

  四、 對小型土建、維修工程項目的審計

  1. 項目的立項、招標、驗收、結算是否按學校規(guī)定程序進行。

  2. 施工、承建合同的簽訂是否規(guī)范,合同內(nèi)容是否齊全。

  3. 審核工程結算的數(shù)量是否真實、工程造價有無違規(guī)違法支出。

  篇二:審計助理工作內(nèi)容

  一、 審計準備階段(審計前期階段)

  1、 接收有關部門委托(或按年度審計工作計劃),確定具體審計項目。

  2、 組成審計小組,并確定審計小組組長(項目負責人)。

  3、 對被審計單位(人),進行必要的了解和調(diào)查。主要了解該單位工作(經(jīng)營)性質、工作(經(jīng)營)范圍,組織結構,人員情況,財務核算特點(包括主要賬號的設置情況),以前對該單位的審計情況等。

  4、 確定審計工作重點,制訂審計工作計劃方案,并經(jīng)領導審閱批準。

  5、 編制審計通知書,被審計單位承諾書,并經(jīng)領導審閱批準。

  6、 下發(fā)審計通知書,并召開由審計處領導、審計小組成員和被審計單位有關人員參加的進點會。

  7、 將審計通知書抄送財務處,由財務處提供被審計單位有關財務資料(包括賬簿的電子文檔)。

  二、 審計實施階段

  1、 對財務處和被審計單位提供的有關會計資料(包括電子文檔),實施財務審計程序。

  (1) 按賬號(賬戶)中明細項目匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。

  (2) 按賬號(賬戶)分類匯總財務收支情況,并編制審計檢查表。

  (3) 按重點對具體會計事項進行詳細檢查,并編制審計檢查表。

  (4) 抽查會計憑證,對主要會計事項的會計憑證進行復櫻

  (5) 根據(jù)審計工作需要,找有關人員和部門調(diào)查了解情況,并及時做好調(diào)查記錄,如有必要可召開座談會。

  (6) 在審計實施過程中,審計小組要及時向審計處領導匯報審計進展和審計過程中的有關情況。

  2、 整理匯總審計實施過程中發(fā)現(xiàn)的問題及有關情況。

  3、 審計小組向審計處領導匯報審計過程中發(fā)現(xiàn)問題和有關情況,對問題進行初步篩選,確定需進一步核實的問題。

  4、 實施相關的追加審計程序。

  5、 審計小組再一次向審計處領導匯報核實和追加審計實施情況,并確定在審計報告中反映的問題和需披露的事項。

  三、 審計報告階段

  1、 審計小組歸集審計工作底稿、并編制審計報告初稿,并將審計報告初稿和審計工作底稿提交審計處分管業(yè)務的領導進行審核。

  2、 審計小組按審核后的要求,對審計報告進行修改。

  3、 審計小組向審計處領導匯報審計報告的征求意見稿,并對審計報告的征求意見稿進行定稿。

  4、 將審計報告的征求意見稿送相關分管領導和財務處領導傳閱,并進行相應的溝通。

  5、 對審計報告的征求意見稿進行修改定稿。

  6、 將審計報告的征求意見稿征求被審計單位(當事人)意見。

  7、 將定稿后的審計報告進入網(wǎng)上審批程序,并出具正式審計報告。

  8、 向有關領導、部門及當事人送達正式審計報告。

  四、 審計報告的終結階段

  1、 審計小組按審計檔案歸檔程序,整理、歸集審計工作底稿。

  2、 將整理好的審計檔案裝訂成冊。

  3、 按要求對歸檔審計報告進行統(tǒng)一編號、裝盒。

  篇三:審計助理工作內(nèi)容

  一、部門描述

  財務審計部是公司經(jīng)營管理的重要職能部門,主要任務是制定、執(zhí)行公司的各項財務管理制度、成本控制制度、財產(chǎn)管理制度,對公司各部門涉及財務方面的一切工作實行統(tǒng)一管理,定期對公司的財務、經(jīng)營狀況進行分析,為公司的經(jīng)營決策、工程項目投資控制提供重要的依據(jù)和建議。

  二、具體職責

  一、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》、《公司法》、企業(yè)會計準則等財經(jīng)法律法規(guī),建立健全公司財務管理的各項規(guī)章制度。

  二、在總經(jīng)理的'直接領導下,嚴格執(zhí)行公司財務管理規(guī)章制度。

  三、負責搞好公司的財務核算工作,負責按時做賬、報表,做到手續(xù)齊備、內(nèi)容真實、數(shù)字準確、賬目整潔,按時做財務分析,及時為相關部門提供準確、齊全、完整的會計信息。

  四、加強財務管理,做好財務結算,正確合理調(diào)度使用資金,提高資金使用效率,為公司發(fā)展積累資金。

  五、負責與財政、稅務、國資委、審計局、金融部門的聯(lián)系,協(xié)助總經(jīng)理處理好與相關部門的關系,及時掌握財政、稅務及融資動向。

  六、遵守、維護國家的財經(jīng)法律法規(guī),嚴格費用開支,認真執(zhí)行成本費用開支的審批權限、費用報銷制度。

  七、參與公司的經(jīng)營管理,圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟效益,當好公司的理財、經(jīng)營參謀。

  八、督促、檢查公司固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)、物資的保管、使用情況,注意發(fā)現(xiàn)和提出財產(chǎn)、物資管理、使用過程中存在問題的處理意見,確保公司財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。

  九、督促有關人員作好工程欠款的清理工作,為公司提供準確的財務資料。

  十、嚴格按照《國有建設單位基本建設會計制度》規(guī)定對投資項目進行財務核算,做到單獨建賬、單獨核算、賬目真實準確,每月按時填報基建報表,隨時接受各級檢查。保證專項資金的“專戶儲存、專賬核算”,堅持建設項目的五制要求,做好專項資金的預算、資金劃撥、效益分析管理。

  十一、負責定期組織召開財務分析會,考核經(jīng)營成果,分析經(jīng)營管理中存在的問題,及時向領導提出建議,促進公司不斷提高管理水平。

  十二、嚴格按《會計檔案管理制度》的要求,保管公司財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議,督促本部門完整地保管公司的會計憑證、會計賬薄、財務報告、其它會計核算資料。

  十三、負責完成公司安排的其他工作。后的會計檔案。

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