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內部控制自我評價報告

時間:2022-08-06 07:21:05 自我評價 我要投稿
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內部控制自我評價報告

公司依據《公司法》、《證券法》、《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、《中小企業(yè)板上市公司

內部控制自我評價報告

內部審計工作指引》等有關法律法規(guī)和規(guī)范性文件的要求,結合自身經營實際,不斷完

善公司治理,強化內控建設,確保公司的穩(wěn)健經營,有效防范了經營決策及管理風險,

保證公司規(guī)范運作和健康發(fā)展,保護投資者的合法權益。現(xiàn)就公司 2015 年度內部控制的

建立健全與實施情況報告如下:

一、公司基本情況

福建七匹狼實業(yè)股份有限公司(以下簡稱“公司”)成立于 2001 年 7 月 23 日,并于

2004 年 8 月 6 日在深圳證券交易所上市,股票代碼:002029。

經營范圍:服裝服飾產品及服裝原輔料的研發(fā)設計、制造及銷售,機繡制品、印花

的加工,物業(yè)管理,房租租賃,銷售培訓、銷售咨詢,室內裝潢,建筑材料、五金交電、

百貨銷售,計算機軟硬件服務,對外貿易。

公司法人:周少雄

截至 2015 年 12 月 31 日,公司股本為人民幣 2.829 億元。本公司的實際控制人為周

氏家族,成員包括:周永偉、周少雄、周少明、陳鵬玲。報告期內,本公司實際控制人

未發(fā)生變化。公司董事、監(jiān)事、高級管理人員持有公司股票未發(fā)生變動。

二、公司內部控制的目標及原則 為了提高深圳市沃爾核材股份有限公司(以下簡稱“公司”)的管理水平和風險防范能力,保障

公司資產安全,保證公司持續(xù)健康發(fā)展,保護投資者的合法權益,根據《企業(yè)內部控制基本規(guī)范》、

《中小企業(yè)板上市公司內部審計工作指引》及中國證券監(jiān)督管理委員會的相關規(guī)定要求,公司董事

會及其下設審計委員會、內部審計部門對公司目前的內部控制及運行情況進行了全面檢查,現(xiàn)對公

司 2015 年年度內部控制情況報告如下。

一、 內部控制綜述

(一) 公司內部控制的組織結構

公司根據《公司法》、《證券法》等法律、法規(guī)的要求和《公司章程》的規(guī)定, 結合公司的業(yè)務

發(fā)展、經營和管理模式,公司建立了規(guī)范的公司治理結構和議事規(guī)則,明確了股東大會、董事會、

監(jiān)事會和管理層在決策、監(jiān)督和執(zhí)行等方面的職責權限,形成了合理的職責分工和制衡機制。股東

大會是公司的最高權力機構,依法行使公司經營方針、籌資、投資、利潤分配等重大事項的表決權。

董事會負責內部控制的建立健全和有效實施,其下設立的審計委員會負責審查、監(jiān)督公司內部控制

的有效實施和內部控制自我評價情況。內審部在董事會及其下設審計委員會的領導下,獨立開展經

營和管理審計、反舞弊調查等。監(jiān)事會對董事會建立與實施內部控制進行監(jiān)督。管理層負責組織領

導公司內部控制的日常運行。

(一)公司內部控制的目標

建立和完善符合現(xiàn)代公司管理要求的內部組織結構,形成合理的決策、執(zhí)行和監(jiān)督

機制,保證戰(zhàn)略經營目標的實現(xiàn);建立有效的風險控制系統(tǒng),強化風險管理,保證各項

經營活動的正常有序運行;建立良好的公司內部控制環(huán)境,堵塞漏洞、消除隱患,防止

并及時發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤及舞弊行為,保護公司資產的安全、完整;規(guī)范公司的會計行為,

保證會計資料真實、完整,提高會計信息質量;確保國家有關法律法規(guī)和本公司內部規(guī)

章制度的貫徹執(zhí)行。

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